一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理工作的法律法规规章,拟订工商行政管理相关政策、措施和管理办法并组织实施。
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动和外国(地区)企业常驻代表机构的核准登记及监督管理;承担工商登记制度改革相关职责;依法监督查处未取得营业执照擅自从事无需经过审批的生产经营活动。
3、依法负责规范和维护市场经营秩序,负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,承担指导受理消费者咨询、申诉、举报、处理和网络体系建设等职责,保护经营者、消费者合法权益。
5、承担违法直销和传销案件的查处职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展,依法办理相关广告登记,承担广告活动的监督管理职责;组织查处违法广告。
10、承担商标监督管理职责,依法保护商标专用权和查处商标侵权等违法行为,推荐全国驰名商标和山东省著名商标;负责特殊标志、官方标志保护。
11、承担市场主体信用信息公示体系建设职责,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、对各县(市、区)工商行政管理局、市场监管局进行业务指导和监督,并对领导班子配备、调整和考核提出意见和建议。
14、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
日博365备用网站设立办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、市场管理科、合同管理科、商标广告管理科、消费者权益保护管理科(“12315”投书举报指挥中心)、网络交易管理科9个内设机构,企业注册局、公平交易局2个直属机构,机动车辆交易市场管理所、经纪人和生产要素市场管理所2个专业工商行政管理机构。
(三)单位构成
日博365备用网站机关。
二、公开表格
1、2015年收入支出决算总表
部门:日博365备用网站 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,151.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,733.38 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
147.76 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,152.27 |
本年支出合计 |
51 |
2,881.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
|
52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
5,330.26 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
5,330.26 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
3,601.40 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
3,509.38 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
6,482.53 |
总计 |
58 |
6,482.53 |
2、2015年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,152.27 |
1,151.47 |
|
|
|
|
0.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
959.41 |
958.61 |
|
|
|
|
0.80 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
959.41 |
958.61 |
|
|
|
|
0.80 |
|
2011501 |
行政运行 |
871.07 |
871.07 |
|
|
|
|
|
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
65.94 |
65.94 |
|
|
|
|
|
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
0.80 |
|
211 |
节能环保支出 |
192.86 |
192.86 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
192.86 |
192.86 |
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
192.86 |
192.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、2015年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
2,881.14 |
779.05 |
2,102.09 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,733.38 |
779.05 |
1,954.33 |
|
|
|
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
2,733.38 |
779.05 |
1,954.33 |
|
|
|
|
|
|
2011501 |
行政运行 |
779.05 |
779.05 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
150.74 |
|
150.74 |
|
|
|
|
|
|
2011503 |
机关服务 |
143.11 |
|
143.11 |
|
|
|
|
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
165.67 |
|
165.67 |
|
|
|
|
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
183.84 |
|
183.84 |
|
|
|
|
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
236.22 |
|
236.22 |
|
|
|
|
|
|
2011507 |
信息化建设 |
96.32 |
|
96.32 |
|
|
|
|
|
|
2011599 |
其他工商行政管理事务出 |
978.43 |
|
978.43 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
147.76 |
|
147.76 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
147.76 |
|
147.76 |
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
147.76 |
|
147.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、2015年财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,151.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,527.80 |
1,527.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
147.76 |
147.76 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,151.47 |
本年支出合计 |
49 |
1,675.56 |
1,675.56 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
693.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
169.44 |
169.44 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
693.53 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,845.00 |
总计 |
54 |
1,845.00 |
1,845.00 |
|
|
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
693.53 |
|
693.53 |
1,151.47 |
871.07 |
280.40 |
1,675.56 |
779.05 |
896.50 |
169.44 |
92.02 |
77.43 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
693.53 |
|
693.53 |
958.61 |
871.07 |
87.54 |
1,527.80 |
779.05 |
748.74 |
124.34 |
92.02 |
32.33 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
693.53 |
|
693.53 |
958.61 |
871.07 |
87.54 |
1,527.80 |
779.05 |
748.74 |
124.34 |
92.02 |
32.33 |
|
|
2011501 |
行政 运行 |
|
|
|
871.07 |
871.07 |
|
779.05 |
779.05 |
|
92.02 |
92.02 |
|
|
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
150.74 |
|
150.74 |
21.60 |
|
21.60 |
150.74 |
|
150.74 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
2011503 |
机关 服务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
146.47 |
|
146.47 |
|
|
|
146.47 |
|
146.47 |
|
|
|
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
100.00 |
|
100.00 |
65.94 |
|
65.94 |
155.22 |
|
155.22 |
10.73 |
|
10.73 |
|
|
2011507 |
信息化建设 |
96.32 |
|
96.32 |
|
|
|
96.32 |
|
96.32 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
192.86 |
|
192.86 |
147.76 |
|
147.76 |
45.10 |
|
45.10 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
192.86 |
|
192.86 |
147.76 |
|
147.76 |
45.10 |
|
45.10 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
192.86 |
|
192.86 |
147.76 |
|
147.76 |
45.10 |
|
45.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
|
779.05 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
779.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
348.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
386.29 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
44.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
部门:日博365备用网站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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8、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:日博365备用网站 单位:万元
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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53.91 |
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52.57 |
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52.57 |
1.34 |
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三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入1152.27万元,比上年减少609.91万元,降低34.61%,主要原因为:2014年度收入由山东省工商行政管理局拨款,2015年收入由济宁市财政局拨款,597万元的项目支出由年初结转和结余安排。与2015年度部门预算收入958.61万元相比,多收193.66万元,主要原因为:其他收入0.8万元,追加大气污染防治经费(成品油抽检经费)192.86万元。
2015年度本部门决算支出2733.38万元,比上年增加1181.34万元,增长76.12%,主要原因为:2015年增资并补发2014年10-12月份增资,2015年工资福利支出1282.61万元,比2014年增加601万元;成品油抽检经费用192.86万元;办公楼中央空调管道改造项目支出91万元。与2015年度部门预算支出 1555.61万元相比,多支1177.77万元,主要原因为:2015年增资并补发2014年10-12月份增资,2015年工资福利支出1282.61万元,比2014年增加601万元;成品油抽检经费用192.86万元;办公楼中央空调管道改造项目支出91万元。多支资金的来源为:财政拨款和代管资金。
2015年度本部门决算财政拨款支出1151.47万元,比上年增加135.88万元,增长13.38%,主要原因为:成品油抽检费用192.86万元。与2015年度部门预算支出958.61万元相比,多支192.86 万元,主要原因为:财政拨款追加成品油抽检经费192.86万元。多支资金的来源为:财政拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共53.91万元,比上年减少11.42万元,降低17.48%。其中:
1、因公出国(境)费,2014年和2015年均未发生。
2、公务用车购置及运行费52.57万元,比上年减少9.86万元,降低15.79%,主要原因为:2015年,我局加强车辆管理,车辆燃油、维修、过路过桥费用减少。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。其中:
(1)公务用车购置费,2015年我局未购置任何车辆。
(2)公务用车运行维护费52.57万元, 比上年减少9.86万元,降低15.79%,主要原因为:2015年,我局加强车辆管理,车辆燃油、维修、过路过桥费用减少。我局公务用车主要是执法办案,市场检查等公务活动。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为26辆。
3、公务接待费1.34万元,比上年减少1.56万元,降低53.79%,主要原因为:我局严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,压缩公务接待费支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待9批次、接待人数168人次。
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出2733.38万元,比上年增加1181.34万元,增长76.12%,主要原因为:2015年增资并补发2014年10-12月份增资,2015年工资福利支出1282.61万元,比2014年增加601万元;成品油抽检经费用192.86万元;办公楼中央空调管道改造项目支出91万元。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额282.44万元,其中:政府采购货物支出41.34万元,占支出总额的14.64%;政府采购工程支出90.63万元,占支出总额的32.09%;政府采购服务支出150.47万元,占支出总额的53.27%。全年共授予企业政府采购合同303.56万元。
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,一般公务用车26辆、一般执法执勤用车15辆,我单位没有价值200万元以上的大型设备。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释